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大英县水务局2016年部门决算信息公开

2017-8-21 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 36| 评论: 0|来自: 县水务局    

摘要: {"原始ID":"f16f848b67864149ae8c354a6b367840","发布时间":"2017年08月21日","发布者":"县水务局    ","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/4507b7d3ed734be68ad928d2f90ffe22.zip","Name":"支出决算表.zip","Filetype":"zip"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/ce739ed1c92e425e85c3fb5553a5817e.zip","Name":"收入支出决算总表.zip","Filetype":"zip"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/23b3e6dc44d74b1d83da7517b92a53cd.zip","Name":"一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.zip","Filetype":"zip"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/b974717e3e094a2c82e70d46acce9649.zip","Name":"一般公共预算财政拨款支出决算表.zip","Filetype":"zip"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/3b2b5931f03949fc8b1ef8441cfd70b3.zip","Name":"政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.zip","Filetype":"zip"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/7a0e434e86814ee0ac1e610f16a8e5f0.zip","Name":"财政拨款收入支出决算表.zip","Filetype":"zip"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/532af852d7fd495dba316e179d3b9050.zip","Name":"政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip","Filetype":"zip"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/eff9fd4645004637af216e68f1b3e5bb.zip","Name":"国有资本经营预算支出决算表.zip","Filetype":"zip"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/83be96a12ba4455f96a9b6394d00c606.zip","Name":"一般公共预算财政拨款支出决算明细表.zip","Filetype":"zip"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/58994ec640874ba6a9e523bb8921b171.zip","Name":"一般公共预算财政拨款项目支出决算表.zip","Filetype":"zip"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/8a21d4cfbc384559b5061a85aef536d7.zip","Name":"一般公共预算财政拨款基本支出决算表.zip","Filetype":"zip"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/849e5c36231e4e25a1e5986d047d0fce.zip","Name":"收入决算表.zip","Filetype":"zip"}]}

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4)负责防治水旱灾害,承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

5)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6)负责水资源监测、对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水资源信息、情报预报、水域水质通报和全县水资源公报。

7)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,负责河道采砂的统一监督管理工作。

8)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法

(二)2016年重点工作完成情况。

1)精心组织,全力开展水利项目建设

 (2)突出重点,坚持防汛抗旱工作两手抓

 (3)依法治水,水行政执法强力推进

4)因地制宜,扎实有效开展脱贫攻坚工作

 (5)主动作为,为城乡供水提供安全保障

6)广泛探索,全面深化水利改革工作

7)强化水资源管理意识

8)加强队伍建设、机关作风建设、党风廉政建设,深入开展两学一做学习教育

 (9)强队伍,水利服务体系日趋完善

(10)多措并举,齐抓共管,信访等各项工作顺利推进

二、部门概况

大英县水务局下属二级单位17个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位16个。

三、收支决算总体情况

2016大英县水务局本年收入合计3901.65万元,其中:财政拨款收入3901.65万元,占100%2015年减少42863.39万元,主要是政府对水利投入较2015年相比有所减少。

2016大英县水务局本年支出合计6507.86万元,其中:基本支出1301.35万元,占20%;项目支出5206.51万元80%。比2015年减少42134.55万元,主要是政府投入减少,水利建设项目减少,相应的支出减少。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收支总决算6673.65万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少44740.76万元,下降87.02%主要原因是水利建设项目减少,减少了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出6507.86万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少3779.97万元,下降36.74%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出6507.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出147.92万元,占2.27%;医疗卫生支出49.84万元,占0.77%农林水支出6310.1万元,占96.96%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为147.92元,完成预算100%

2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为49.84万元,完成预算100%

3. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2016年决算数为6.26万元农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2016年决算数为11.1万元。农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2016年决算数为342.12万元。农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2016年决算数为802万元。农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2016年决算数为61.28万元。农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)2016年决算数为3万元。农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2016年决算数为96.88万元。农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)2016年决算数为2082.24万元。农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2016年决算数为1150万元。农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2016年决算数为1755.22万元完成预算97.44%决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1301.35万元,其中:

人员经费1192.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费108.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度三公经费财政拨款支出决算为11.35万元,完成预算96.23%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为7.31万元,完成预算97.53%;公务接待费支出决算为4.04万元,完成预算93.97%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神,并积极贯彻实施。

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