1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算数为319.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为131.81万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项): 支出决算数为89.81万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算数为232.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算为1.50万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算为1.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为1.80万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.60万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为41.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为40.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.65万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.30万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.90万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
15.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算为24.54万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
16.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项): 支出决算为616.83万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
17.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项): 支出决算为70万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为48.60万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出667.62万元,其中:
人员经费558.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费109.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为30.75万元,完成预算100%,较上年减少17.17万元,下降35.83%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算30.75万元,占100%。具体情况如下。
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图 7 :“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。主要原因是2016年因公务用车改革,公务用车由县机关事务保障中心统一管理,所以公务用车运行费不再产生。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出30.75万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少17.17万元,下降35.83%。主要原因是2021年度支付上年度结转结余招商引资及项目落地相关支出。其中。
国内公务接待支出30.75万元,主要用于招商引资项目落地开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待251批次,3183人次(不包括陪同人员),共计支出30.75万元,具体内容包括招商引资项目落地、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等共计30.75万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出14020.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,四川大英经济开发区管理委员会机关运行经费支出109.51万元,比2021年减少69.36万元,下降38.77%.主要原因是本年没有支付园区整体性安全评价及使用上年结转资金。
(二)政府采购支出情况
2022年,四川大英经济开发区管理委员会政府采购支出总额2755.37万元,其中:政府采购货物支出21.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2734.21万元。主要用于购买园区环保及安全管家服务、河道保洁、园区基础设施建设等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,四川大英经济开发区管理委员会共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况