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大英县隆盛镇永前初级中学校2024年部门预算

2024-3-22 08:44| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 41| 评论: 0|来自: 县学校财政信息上传账号

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       目  录

 

第一部分  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2024年部门预算报表

表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2024年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

 

 


 

大英县隆盛镇永前初级中学校

2024年部门预算编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

    (一) 永前初中职能简介

    实施初中义务教育,促进基础教育发展。

    (二)永前初中2024年重点工作

    一是狠抓教育教学工作,提升教育教学质量;

    二是狠抓安全教育及监管,创建平安和谐校园;

    三是加强党建工作,提升党员干部政治素质;

    四是做好学生资助工作,加强留守儿童关爱工作;

    五是加大教育投入,进一步改善办学条件。

    二、部门预算单位构成

    永前初中单位基本性质为财政补助事业单位,二级预算单位,无下属预算单位。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,永前初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永前初中,2024年收支总预算264.07万元,较2023年收支预算总数增加21.29万元,主要原因是学校2023年03月有三位新参公教师,加之教师正常晋升薪级、岗位变动等,教职工工资增加,单位匹配的五险一金也相应增加;但是因中省公用经费未提前下达,县本级财政未将中省经费纳入年初预算,所以存在差异。

    (一)收入预算情况

    永前初中2024年收入预算264.07万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入264.07万元,占100%。

    (二)支出预算情况

    永前初中2024年支出预算264.07万元,其中:基本支出264.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    永前初中,2024年收支总预算264.07万元,较2023年收支预算总数增加21.29万元,主要原因是学校2023年03月有三位新参公教师,加之教师正常晋升薪级、岗位变动等,教职工工资增加,单位匹配的五险一金也相应增加;但是因中省公用经费未提前下达,县本级财政未将中省经费纳入年初预算,所以存在差异。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入264.07万元;支出包括:教育支出196.29万元、社会保障和就业支出31.35万元、卫生健康支出14.30万元、住房保障支出22.13万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    永前初中,2024年收支总预算264.07万元,较2023年收支预算总数增加21.29万元,主要原因是学校2023年03月有三位新参公教师,加之教师正常晋升薪级、岗位变动等,教职工工资增加,单位匹配的五险一金也相应增加;但是因中省公用经费未提前下达,县本级财政未将中省经费纳入年初预算,所以存在差异。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出196.29万元,占74.33%、社会保障和就业支出31.35万元,占11.87%;卫生健康支出14.30万元,占5.42%;住房保障支出22.13万元,占8.38%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项)2024年预算数为190.29万元,主要用于:保障单位正常运转的基本支出,包括教职工基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

    2.教育支出(205类)教育费附加安排的支出(09款)其他教育费附加安排的支出(99项)2024年预算数为6万元,主要用于:安保人员工资。

    3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2024年预算数为29.51万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    4.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2024年预算数为1.84万元,主要用于:按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险费支出。

    5.卫生与健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2024年预算数为13.83万元,主要用于:按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。

    6.卫生与健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其它行政事业单位医疗支出(99项)2024年预算数为0.47万元,主要用于:按规定由单位缴纳的大额补充医疗保险、住院补充医疗保险费支出。

    7.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2024年预算数为22.13万元,主要用于:按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    永前初中2024年一般公共预算基本支出264.07万元,其中:

    人员经费258.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    公用经费5.83万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、办公设备购置等。因中省公用经费未提前下达,县本级财政未将中省经费纳入年初预算,所以印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出等其它日常公用经费支出暂未预算。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    永前初中2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    (一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。

    (二)公务接待费较2023年预算下降100%。主要原因是中省公用经费未提前下达,县本级财政未将中省经费纳入年初预算,学校也暂未预算公务接待费。

    (三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

    部门现有公务用车0辆。

    2024年安排公务用车购置费0万元。

    2024年安排公务用车运行维护费0万元。

    八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

    永前初中2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费0万元。

    (一)会议费与2023年预算持平。

    (二)培训费较2023年预算下降100%。主要原因是中省公用经费未提前下达,县本级财政未将中省经费纳入年初预算,学校也暂未预算培训费。

    (三)差旅费较2023年预算下降100%。主要原因是中省公用经费未提前下达,县本级财政未将中省经费纳入年初预算,学校也暂未预算差旅费。

    九、政府性基金预算支出情况说明

    永前初中2024年并没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、国有资本经营预算支出情况说明

    永前初中2024年并没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

   (二)政府采购情况

    2024年,永前初中未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2023年底,永前初中所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

   (四)预算绩效情况

    2024年永前初中开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

    十二、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    2.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    3.上年结转:指上一年度尚未使用,结转到本年继续使用的资金,原规定用途不变。

    4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    5.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。

    6.教育支出:反映政府教育支出情况,具体包括学前教育、小学教育等方面支出。

    7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出(机关事业单位基本养老保险缴费)。

    8.卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出,具体包括医疗保障支出(基本医疗保险)等。

    9.住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括住房公积金等。

    10.基本支出:指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

    11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。

    12.“三公”经费:指单位人员因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 




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