4月17日下午,县巡查办财务组一行到财务集中结算服务中心办公室进行检查。首先对出纳的现金进行了盘点,然后分别对49个村的账务进行了核对,经核对后,会计和出纳的余额一致。财务组组长对财务工作进行了充分肯定的同时,也提出了一些相应的建议:1、会计和出纳每月要按时结账,做到手续完备,账务清楚;2、要认真审查、审核相关票据,对不符合财务制度的收支不予入账;3、杜绝私自挪、借、垫支公款,做到公私分明。
4月17日下午,县巡查办财务组一行到财务集中结算服务中心办公室进行检查。首先对出纳的现金进行了盘点,然后分别对49个村的账务进行了核对,经核对后,会计和出纳的余额一致。财务组组长对财务工作进行了充分肯定的同时,也提出了一些相应的建议:1、会计和出纳每月要按时结账,做到手续完备,账务清楚;2、要认真审查、审核相关票据,对不符合财务制度的收支不予入账;3、杜绝私自挪、借、垫支公款,做到公私分明。
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