10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):支出决算为0.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为29.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为0.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出675.11万元,其中:
人员经费615.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费59.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元,完成预算100%,较上年度1.31万元增加3.83万元,增幅292%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元,占75.9%;公务接待费支出决算1.24万元,占24.1%。具体情况如下:
单位:万元
1.因公出国(境)经费支出0万元,较2022年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3.9万元,增长的主要原因是2022年无公务用车购置及运行费,2023年增设3.9万元公务用车购置及运行费。
其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于开展信访维稳、扫黑除恶、禁毒、缅北劝返督导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.24万元,完成预算97.3%。公务接待费支出决算比2022年1.31万元减少0.07万元,下降5%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想,厉行勤俭节约。
国内公务接待支出1.24万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次共计支出1.24万元,具体内容包括:接待成都大运会安保维稳省级督导、市委政法委督导工作等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明